7月24日上午,集團公司內部審計體系建設研究項目結題會在總部召開。南京審計大學黨委常委、副校長李乾文教授,江蘇省審計廳原二級總監崔倫剛,南京審計大學現代審計發展研究中心主任后小仙教授,課題組負責人、南京審計大學研究員童瑞連;集團公司黨委書記汪華,副總經理查文泉,財務總監李曉強等出席會議。李乾文代表課題組作專題報告,汪華致歡迎辭,查文泉主持會議,與會專家作項目評價發言。
經嚴格評審,專家組一致認為:課題研究立足銅化集團實際,采用科學的研究方法與合理的技術路線,形成了數據詳實、結論可信的研究成果。研究成果不僅系統評估了銅化集團內部審計工作的效率與效果,更聚焦于內部審計組織體系、運行體系、業務體系和保障體系等核心領域,通過深入調研與科學分析,既總結了現有成效,又提出了多維度優化建議,為銅化集團構建高質量發展的審計監督機制提供了重要支撐。專家組還就《銅化集團內部審計評價報告》提出有針對性的修改意見,建議融入最終課題報告。
汪華在致辭中強調,本次課題是銅化集團立足戰略發展需求、強化風險管控的重要舉措。他高度肯定課題組在審計制度完善、流程優化與技術創新方面取得的突破性成果,指出新體系實現了全業務、全流程風險防控覆蓋,為審計工作的規范化、專業化樹立了新標桿。針對后續工作,他要求集團公司各部門和子公司須強化審計協同意識,以審計成果轉化為發展動能;同時強調要動態優化體系,確保與集團公司改革發展同頻共振。
據悉,課題組提交的研究成果完整規范,符合結題標準,標志著集團公司在內部審計領域邁入新階段。此項工作將為集團公司建設具有行業競爭力的現代化企業提供堅實保障。
圖為會議現場。(陳 記)